强化内控意识,筑牢合规防线——有色院召开审计与内控专题培训会
2025年04月27日 00:00
4月24日,有色院组织开展审计与内控专题培训会议,旨在进一步加强公司内控和风险防控管理,提升企业合规管理水平。公司党委委员、纪委书记罗从杰出席会议并讲话,各子公司、事业部负责人、分管合规和内控工作的管理人员及业务骨干代表共30余人参加培训。会议由纪检部部长雷云主持。

本次培训会议采取内部专业人员授课的方式开展。培训会议上,公司高级审计师张月华围绕内部审计的基本理论、内部审计工作开展情况和如何抓好审计整改等五个方面深入讲解了内部审计的具体要求,从实践经验出发,通过对案例剖析,解析内审深化路径与监督效能提升策略,为实现风险防控全覆盖和责任追溯提供方法与实践支持。法务专干刘进军从对公司合同管理和应收账款实操要点进行解读,并聚焦具体工作中高频出现的问题进行逐一分析,提出解决方案,为后续健全合规机制、提升内控效能明确实施路径。
罗从杰对此次培训会议的组织和效果给予充分肯定,对进一步做好公司审计与风控工作提出三点要求:一是提高政治站位,加强政治理论学习,将理论学习成效转化为提高内控、审计监督工作质效的强大动力;二是压实主体责任,狠抓内控执行,坚决杜绝制度悬空,严把流程关、时间关和责任关,确保业务工作严格按流程执行、制度刚性落实;三是强化结果运用,加强对各部门内控执行情况的日常监督,及时提醒纠正可能触发内控风险的情况,对违反内控制度的严肃追责问责,以强有力的监督推进内部管理流程规范运转。
本次培训会议通过体系化知识赋能,有效提升了参训人员的合规意识与内控管理能力。下一步,公司将持续完善审计内控制度体系,强化跨部门协调联动,推动合规与业务深度融合,为公司高质量发展筑牢风险防控屏障。
相关新闻
相关企业:
有色院公众号
劳保院公众号
冶金材料院
分析测试中心